顺德区政协办公室2016年部门预算

    

第一部分  区政协办公室主要职能

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

第三部分  2016年部门预算表
一、收支预算总表

二、财政拨款支出预算表

三、基本支出明细表

四、“三公”经费财政拨款预算表

第一部分  区政协办公室概况

根据《中国人民政治协商会议章程》及顺德区机构编制委员会《<关于中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(顺机编[2011]35),区政协办公室主要职责有: 

   (一)贯彻执行国家和上级有关政协工作的方针、政策和各项法规,研究发挥政协委员作用、促进地方经济、社会发展的重大问题,会同有关部门制订推动地方各界人士团结合作和促进社会主义民主政治建设。 

   (二)负责全区政协委员政治协商、民主监督、参政议政活动的组织、安排以及有关协调服务等工作,提高活动质量,促进我区决策的民主化、科学化。 

   (三)负责区政协各类会议的组织和筹备工作,协助主席决策,当好主席参谋,具体组织实施主席会议、常务委员会议、全体委员会议的决议和决定事项。 

   (四)负责收集和整理政协提案、建议案;受理全区各民主党派、人民团体、各界人士和政协委员反映的社情民意,并及时进行综合整理,提供区委作决策参考。 

   (五)负责组织区政协委员根据经济社会发展的形势,结合政协工作的知识,进行学习,提高认识,调动各界人士围绕区委、区政府的工作目标和任务积极主动工作,共同营造社会、政治安定团结的局面;协同有关部门做好本区非中共人士的物色、推荐工作。 

   (六)负责协调制定上级政协到我区调研、视察的活动方案,配合上级政协和各地方政协完成在我区的调研、视察和考察任务。 

   (七)协同有关部门开展“三胞”联谊工作,为促进我区的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。 

   (八)收集我区自一八四○年以来的文史资料,并做好整理、编辑、出版工作。 

   (九)承担各专门委员会的具体工作 

   (十)承办区政协交办的其他事项。 

    

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

区政协办公室2016年收支总预算1288.96万元,其中:本年收入1288.96万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余0万元;本年预算1288.96万元,其中:本年支出1288.96万元,年末结转和结余结转0万元。

二、2016年收入预算情况说明

区政协办公室2016年度收入预算1288.96万元,其中:财政拨款1288.96万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%(其中,财政专户管理资金0万元);事业单位经营收入0万元,占0%;上年结转和结余0万元,占0%;其他各类资金0万元,占0%。

三、2016年支出预算情况说明

区政协办公室2016年度支出预算1288.96万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出1034.65万元,占80.27%;社会保障和就业支出197.32万元,占15.31%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;住房保障支出56.99万元,占4.42%。

(一)财政拨款支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。区政协办公室2016年财政拨款支出预算1288.96万元,其中:基本支出安排861.28万元(一般公共预算861.28万元、政府性基金预算0万元),项目支出安排427.68万元(一般公共预算427.68万元、政府性基金预算0万元)

2.支出预算结构及具体安排情况。2016年部门预算中,财政拨款支出预算用于以下方面:一般公共服务支出占80.27%;社会保障和就业支出占15.31%;医疗卫生与计划生育支出占0%;住房保障支出占4.42%。

(二)2016年部门预算基本支出情况

2016年部门预算基本支出合计861.28万元。其中:工资福利支出435.92万元,占50.62%;商品和服务支出113.32万元,占13.15%;对个人和家庭的补助312万元,占36.23%。

(三)2016年部门预算“三公”经费情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算合计32.68万元。其中:因公出国(境)经费预算0万元,占0%;公务用车购置及运行费预算23.88万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费23.88万元),占73%;公务接待费预算8.80万元,占27%。

第三部分  2016年部门预算表

表一                  区政协办公室 2016 年收支预算总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

1288.96

一、一般公共服务支出

1034.65 

其中:1、一般公共预算

1288.96

2、政府性基金预算

0

二、上级补助收入

0

二、外交支出

 

三、事业收入

0

三、国防支出

 

    其中:财政专户管理资金

0

四、教育支出

 

四、事业单位经营收入

0

五、科学技术支出

 

五、附属单位缴款收入

0

六、文化体育与传媒支出

 

六、其它收入

0

七、社会保障和就业

 197.32

 

 

八、住房保障支出

 56.99

 

 

 

本年收入合计

1288.96 

本年支出合计

1288.96 

用事业基金弥补收支差额

 

年末结转和结余结转

 

上年结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

收    入    总    计

1288.96

    支    出    总    计

1288.96

表二                          区政协办公室2016年资金支出预算表

单位:万元

科目编码

功能分类科目

合计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

基本支出

项目支出

备注

小计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

20102

政协事务

1034.65

1034.65

628.57

628.57

406.08

406.08

221.02.03

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴

4.80

4.80

4.80

4.80

0

0

221.02.01

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

52.19

52.19

52.19

52.19

0

0

2080599

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出

21.60

21.60

0

0

21.60

21.60

20805

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休

175,72

175,72

175,72

175,72

0

0

合计

1288.96

1288.96

861.28

861.28

427.68

427.68

注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

表三                       区政协办公室2016年部门预算基本支出明细表

单位:万元

支出经济分类科目

预算数

一、工资福利支出

435.92

基本工资

89.23

津贴补贴

331.20

社会保障费

15.49

二、商品和服务支出

113.32

办公费

56.38

水费

0

电费

0

会议费

1.18

培训费

13.40

公务接待费

8.80

福利费

9.68

公务用车运行维护费

23.88

其他交通费用

0

三、对个人和家庭的补助

312.04

离休费

0

退休费

161.28

生活补助

0

住房公积金

52.19

购房补贴

4.81

其他对个人和家庭的补助

93.76

支出合计

861.28

表四              区政协办公室2016年“三公”经费财政拨款预算表

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)支出

公务接待费支出

公务用车购置及运行维护费支出

小计

公务用车运行维护费支出

公务用车购置支出

 32.68

 0

 8.80

 23.88

 23.88

 0

    备注:

(一)2016年,顺德区政协办公室“三公”经费财政拨款支出预算32.68万元,比2015年预算下降39.80%。其中:因公出国(境)支出下降(增长)00.00%,公务接待费支出下降63.94%,公务用车购置及运行维护费支出下降20.09%。“三公”经费下降的主要原因是:严格控制接待标准,统筹安排,节约开支

    (二)因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(因公出国(境)费实行全区统筹 ,不纳入单位年初预算安排,如发生因公出国(境)事项,需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续,获批后再安排相应的经费预算。)

    (三)公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

    (四)公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。